PROGRAMA

PARTE I – GERAL - Gestão Fiscal, Tributária e Contábil

- Visão de administrar e controlar os tributos.

- A carga tributária brasileira.

- Administrando e controlando os tributos

NOVIDADE: LIVRO CAIXA GERENCIAL E FLUXO DE CAIXA, foram incluídos nesse módulo.

E também plano de contas atualizado.


- A Importância da Gestão Tributária e do Planejamento para Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte – EPP, provedoras de internet.

- Formas de Tributação.
- Cenário das Pequenas e Médias Empresas provedoras de internet no Brasil;
- Gestão Tributária de uma empresa organizada e o SPED Fiscal.
- Sistema Tributário Nacional - Embasamentos Legais;
- Direito Tributário: destaque nos Impostos e Taxas cobrados;
- Competência e Obrigação Tributária.
- Espécies de Obrigação Tributária e Fato Gerador da Obrigação.
- Regimes de Tributação - Simples Nacional - (Foco);
- Lei 123/2006 e Lei 128/2008 - Aspectos relevantes para os Empresários.

- Planejamento Tributário, com exemplos práticos, para melhor enquadramento da empresa, abordando:
a) Lucro Presumido;
b) Lucro Arbitrado;

c) Lucro Real - Conceito, Alíquotas, e Enquadramento;
d) Obrigações acessórias em todos os regimes de tributação o para as MPEs.

e) CSLL, PIS, COFINS, ICMS (alíquotas, redução e base de cálculo) em todos os regimes;
f) Exemplo comparativo de tributação pelo Simples Nacional X Lucro Presumido X Lucro Real .

Chegou a hora de sair do Simples Nacional e agora?

PARTE II - Específica
- Tributação do ICMS

A carga tributária brasileira.

- Noções Básicas do ICMS - Lei Complementar 87/96 e Regulamento ICMS;
- ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Lei Complementar 116/03;
- SPED FISCAL - Sistema Público de Escritura o Fiscal Digital -
- Nota Fiscal Eletrônica e - Certificado Digital;

- Imposto Estadual – método de cálculo.

- Imposto Antecipado e diferencial de alíquotas.

- Nota fiscal modelo 21 –Implantação via PED..

- Apuração pelo sistema de tributação normal – desconto na compra com ou sem redução na base de cálculo do imposto.

- O Lucro Presumido: Conceito, registros contábeis necessários, cálculo dos impostos, apuração da guia.

- O Lucro Real: Conceito, registros contábeis necessários, cálculo dos impostos, apuração da guia.

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- Cuidados na Gestão Tributária: Deveres do Contador e do Empreendedor.

• Exemplos de planejamento tributário e noções de auditoria tributária.

- Consultas Fiscais e Autos de Infração.

 - CONFAZ e Regulamentos Estaduais.

- Análises e Discussão em grupos ou de forma individual.

- Respostas s perguntas que surgirem após o Curso, através de lista de discussão própria ou por internet durante 30 (trinta) dias pelo email.

Cases diversos, tanto serão apresentados pela Instrutora como os participantes sempre apresentam os seus, o que possibilita uma riquíssima troca de experiências e de aprendizado.